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审计工作草稿是指注册会计师对拟定的审计方案、施行的审计程序、获取的相关审计根据,以及得出的审计定论作出的记载。
(2)供给根据,证明注册会计师已依照审计原则和相关法令和法规的规则方案和执行了审计工作。
(2)有助于担任督导的项目组成员依照《我国注册会计师审计原则第1121号——对财务报表审计施行的质量管理》的规则,实行辅导、监督与复核审计工作的职责;
(6)便于监督管理的组织和注册会计师协会根据相关法令法规或其他相关要求,对会计师事务所施行执业质量检查。
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